大工设立分会场收看教育部内部审计工作视频会

2019-11-07 00:01栏目:学信档案
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教育部党组副书记、副部长杜玉波主持会议。中山大学、重庆大学、北京交通大学、华东理工大学和东南大学作会议交流发言。

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为深入贯彻落实《国务院关于加强审计工作的意见》,6月11日下午,教育部召开内部审计工作视频会议,对教育部内部审计工作进行再部署、再落实。教育部党组副书记、副部长杜玉波主持会议。教育部党组书记、部长袁贵仁出席会议并讲话。中山大学、重庆大学、北京交通大学、华东理工大学和东南大学在会上作交流发言。

袁贵仁对进一步加强内部审计工作提出5方面要求。一是切实加强组织领导。建立健全领导机制,行政“一把手”是内部审计工作的第一责任人,要依法依规直接领导内部审计工作。要独立设置内部审计机构,依法独立开展,不受干涉、不受干扰。要加强队伍专业化建设,加强审计人员教育培训和轮岗交流。二是巩固深化基础业务。要巩固深化工程项目审计,对重大建设项目要进行全过程跟踪审计,注重审计控制与审计评价相结合。要巩固深化党政主要领导干部经济责任审计,制定完善相关制度规定。要巩固深化预算管理审计。加强预算编制管理审计和预算执行过程审计,进一步提高预算管理水平、预算执行效率和资金使用效益。三是加大重点领域审计力度。要以严格落实“八项规定”、严格控制“三公”经费、推动建立长效机制为重点,加大公务支出审计力度。要以规范预算编制执行、完善内部管控机制、提高使用效益为重点,加大科研经费管理审计力度。要以规范资产管理、严格工作规程、促进保值增值为重点,加大国有资产管理审计力度。四是积极拓宽审计范围。要探索开展推动教育事业发展、提升教育质量、促进教育公平等政策措施的跟踪审计。要适时开展专项审计调查,反映制约改革发展的政策规定,推动解决存在的问题。要通过推动开展内部控制审计,建立健全规范有效的内部控制体系。五是着力强化结果运用。要狠抓整改落实,严格追责问责,探索向社会公开直属高校和直属单位主要领导干部经济责任审计结果。

2015年6月11日下午,教育部召开内部审计工作视频会议,贯彻落实《国务院关于加强审计工作的意见》和《教育部关于加强直属高校内部审计工作的意见》,全面部署加强教育部内部审计工作。我校在学术交流中心第一会议室设立分会场,校领导、校长助理和学校纪监、人事、财务、资产、基建、后勤、产业等部门负责人及审计处全体干部在分会场参加了会议。 教育部部长袁贵仁出席会议并作重要讲话。袁贵仁指出,加强内部审计,是规范权力运行的重要手段,是强化过程监管的重要方式,是提高资源绩效的重要保障。当前,我国经济发展进入新常态,教育改革发展任务艰巨繁重。巩固4%成果、提高教育经费使用效益,进一步加强监督检查、防控教育经费使用风险,都对内部审计工作提出了新要求。要深入贯彻《国务院关于加强审计工作的意见》精神,全面落实《教育部关于加强直属高校内部审计工作的意见》要求,采取切实有效措施,促使内部审计发挥更主动、更关键、更积极的作用。 袁贵仁对进一步加强内部审计工作提出五方面的要求。一是切实加强组织领导。建立健全领导机制,行政“一把手”是内部审计工作的第一责任人,要依法依规直接领导内部审计工作。要独立设置内部审计机构,依法独立开展。要加强队伍专业化建设,加强审计人员教育培训和轮岗交流;二是巩固深化基础业务。要巩固深化工程项目审计,对重大建设项目要进行全过程跟踪审计,注重审计控制与审计评价相结合。要巩固深化党政主要领导干部经济责任审计,制定完善相关制度规定。要巩固深化预算管理审计,加强预算编制管理审计和预算执行过程审计,进一步提高预算管理水平、预算执行效率和资金使用效益;三是加大重点领域审计力度。要以严格落实“八项规定”、严格控制“三公”经费、推动建立长效机制为重点,加大公务支出审计力度。要以规范预算编制执行、完善内部管控机制、提高使用效益为重点,加大科研经费管理审计力度。要以规范资产管理、严格工作规程、促进保值增值为重点,加大国有资产管理审计力度;四是积极拓宽审计范围。要探索开展推动教育事业发展、提升教育质量、促进教育公平等政策措施的跟踪审计。要适时开展专项审计调查,反映制约改革发展的政策规定,推动解决存在的问题。要通过推动开展内部控制审计,建立健全规范有效的内部控制体系;五是着力强化结果运用。要狠抓整改落实,严格追责问责,探索审计结果的公开。 教育部党组副书记、副部长杜玉波主持会议。中山大学、重庆大学、北京交通大学、华东理工大学和东南大学作会议交流发言。 视频会后,我校党委副书记、纪委书记孟德勇作了工作部署,要求审计处会同各部门、各单位,认真贯彻落实会议精神,切实加强我校的内部审计工作。

杜玉波同志要求各单位各高校明确最低要求和最高要求,把内审工作真正重视起来;抓住基础业务和重点领域,把内审工作全面强化起来;狠抓整改落实和责任追究,把审计结果切实运用起来。

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袁贵仁指出,加强内部审计,是规范权力运行的重要手段,是强化过程监管的重要方式,是提高资源绩效的重要保障。巩固4%成果、提高教育经费使用效益,进一步加强监督检查、防控教育经费使用风险,都对内部审计工作提出了新要求。

教育部视频会议后,校党委副书记、纪委书记李成恩对学校审计工作提出要求,指出,学校审计工作离教育部更高的要求还有一定距离,审计处要牵头,联合组织人事、纪检监察、财务等部门对学校审计工作进行全面梳理,认真查摆学校审计工作存在的问题,制定解决问题的具体举措,还要召开专门会议贯彻落实教育部内部审计工作视频会议精神,推动学校审计工作再上新台阶。

西安电子科技大学在南校区206会议室设分会场。党委副书记、纪委书记蒋舜浩、副校长陈勇、李建东,财务、纪检、人事、资产、基建、后勤、产业等部门负责人,以及审计室全体人员参加了会议。

6月11日,教育部内部审计工作视频会议在京召开。教育部党组书记、部长袁贵仁出席会议并讲话。他强调,要按照“三严三实”要求,深入贯彻落实中央关于加强审计工作决策部署,不断完善制度、健全机制,进一步加强教育内部审计工作,为全面深化教育领域综合改革、全面推进依法治教、加快推进教育现代化提供强有力的保障。我校在主楼第二报告厅设立分会场,收看视频会。校领导魏小鹏、姜德学、李成恩、宁桂玲、宋永臣,学校全体审计干部,纪委、监察处、人事处、财务处、资产管理处、基建处、后勤处、产业投资公司等部门负责人等收看了视频会。

对进一步加强内部审计工作,袁贵仁提出五方面要求:一是切实加强组织领导。建立健全领导机制,行政“一把手”是内部审计工作的第一责任人,要依法依规直接领导内部审计工作。要独立设置内部审计机构,依法独立开展,不受干涉、不受干扰。要加强队伍专业化建设,加强审计人员教育培训和轮岗交流。二是巩固深化基础业务。要巩固深化工程项目审计,对重大建设项目要进行全过程跟踪审计,注重审计控制与审计评价相结合。要巩固深化党政主要领导干部经济责任审计,制定完善相关制度规定。要巩固深化预算管理审计。加强预算编制管理审计和预算执行过程审计,进一步提高预算管理水平、预算执行效率和资金使用效益。三是加大重点领域审计力度。要以严格落实“八项规定”、严格控制“三公”经费、推动建立长效机制为重点,加大公务支出审计力度。要以规范预算编制执行、完善内部管控机制、提高使用效益为重点,加大科研经费管理审计力度。要以规范资产管理、严格工作规程、促进保值增值为重点,加大国有资产管理审计力度。四是积极拓宽审计范围。要探索开展推动教育事业发展、提升教育质量、促进教育公平等政策措施的跟踪审计。要适时开展专项审计调查,反映制约改革发展的政策规定,推动解决存在的问题。要通过推动开展内部控制审计,建立健全规范有效的内部控制体系。五是着力强化结果运用。要狠抓整改落实,严格追责问责,探索向社会公开直属高校和直属单位主要领导干部经济责任审计结果。

袁贵仁指出,加强内部审计,是规范权力运行的重要手段,是强化过程监管的重要方式,是提高资源绩效的重要保障。当前,我国经济发展进入新常态,教育改革发展任务艰巨繁重。巩固4%成果、提高教育经费使用效益,进一步加强监督检查、防控教育经费使用风险,都对内部审计工作提出了新要求。要深入贯彻《国务院关于加强审计工作的意见》精神,全面落实《教育部关于加强直属高校内部审计工作的意见》要求,采取切实有效措施,促使内部审计发挥更主动、更关键、更积极的作用。

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